Obsah
Detail faktúryč.: 7292977365
Faktúra
- Číslo faktúry7292977365
- Popis plneniaEE/ČOV 11/2024
- Cena434,48 EUR
- Dátum doručenia9.12.2024
- Dátum splatnosti20.12.2024
- Dátum úhrady9.12.2024
- Dátum vystavenia6.12.2024
- Dátum zverejnenia9.12.2024
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľVýchodoslovenská energetika, a.s., Košice
- IČO44483767
- DIČ2022730457
- Adresaul. Mlynská č. 31, 042 91 Košice
- Telefón0850123333
- E-mailinfo@vse.sk
- Webwww.vse.sk