Obsah
Detail faktúryč.: 23727
Faktúra
-
Číslo faktúry23727
-
Popis plneniafarby do tlačiarní
-
Cena224,64 EUR
-
Dátum doručenia24.10.2023
-
Dátum splatnosti31.10.2023
-
Dátum úhrady25.10.2023
-
Dátum vystavenia24.10.2023
-
Dátum zverejnenia24.10.2023
-
OdberateľObec Reľov
-
IČO00326496
-
DIČ2020697272
-
AdresaReľov č. 19, 059 04
-
Telefón052/4181121, 4181122
-
E-mailobecrelov@compnet.sk
-
Webwww.relov.sk
-
DodávateľLurotech, s.r.o., Poprad
-
IČO36491560
-
DIČ2021789209
-
Adresaul. Teplická cesta 2, Poprad
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


