Obsah
Detail faktúryč.: 23727
Faktúra
- Číslo faktúry23727
- Popis plneniafarby do tlačiarní
- Cena224,64 EUR
- Dátum doručenia24.10.2023
- Dátum splatnosti31.10.2023
- Dátum úhrady25.10.2023
- Dátum vystavenia24.10.2023
- Dátum zverejnenia24.10.2023
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľLurotech, s.r.o., Poprad
- IČO36491560
- DIČ2021789209
- Adresaul. Teplická cesta 2, Poprad
- Telefón
- E-mail
- Web