Obsah
Detail faktúryč.: 218400500
Faktúra
- Číslo faktúry218400500
- Popis plneniainternet 7/2018
- Cena19,12 EUR Devätnásť € 12/100
- Dátum doručenia2.7.2018
- Dátum splatnosti15.7.2018
- Dátum úhrady2.7.2018
- Dátum vystavenia1.7.2018
- Dátum zverejnenia2.7.2018
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľComp-shop, s.r.o., Bytča
- IČO36800015
- DIČ2022404890
- Adresaul.Sidónie Sakalovej 141, 014 01 Bytča
- Telefón+421948054530
- E-mailfinanc@comp-shop.sk
- Webwww.comp-shop.sk