Obsah
Detail faktúryč.: 20240017
Faktúra
-
Číslo faktúry20240017
-
Popis plneniačlenské na rok 2024
-
Cena168,50 EUR
-
Dátum doručenia4.4.2024
-
Dátum splatnosti8.4.2024
-
Dátum úhrady4.4.2024
-
Dátum vystavenia25.3.2024
-
Dátum zverejnenia4.4.2024
-
OdberateľObec Reľov
-
IČO00326496
-
DIČ2020697272
-
AdresaReľov č. 19, 059 04
-
Telefón052/4181121, 4181122
-
E-mailobecrelov@compnet.sk
-
Webwww.relov.sk
-
DodávateľTatry - Pieniny LAG, Sp.Stará Ves
-
IČO42085284
-
DIČ2022718346
-
Adresaul. Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


