Obsah
Detail faktúryč.: 7112322388
Faktúra
-
Číslo faktúry7112322388
-
Popis plneniaslužby verejného osvetlenia
-
Cena532,80 EUR
-
Dátum doručenia18.8.2023
-
Dátum splatnosti1.9.2023
-
Dátum úhrady18.8.2023
-
Dátum vystavenia14.8.2023
-
Dátum zverejnenia18.8.2023
-
OdberateľObec Reľov
-
IČO00326496
-
DIČ2020697272
-
AdresaReľov č. 19, 059 04
-
Telefón052/4181121, 4181122
-
E-mailobecrelov@compnet.sk
-
Webwww.relov.sk
-
DodávateľVýchodoslovenská distribučná, Košice
-
IČO36599361
-
DIČ2022082997
-
Adresaul. Mlynská 31, 042 91 Košice
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


