Obsah
Detail faktúryč.: 7001039819
Faktúra
- Číslo faktúry7001039819
- Číslo objednávky
- Popis plneniajedálne kupóny
- Cena491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100
- Dátum doručenia25.5.2020
- Dátum splatnosti1.6.2020
- Dátum úhrady25.5.2020
- Dátum vystavenia25.5.2020
- Dátum zverejnenia25.5.2020
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľUp Slovensko, s.r.o., Bratislava
- IČO31396674
- DIČ2020321864
- Adresaul. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web