Obsah
Detail faktúryč.: 5743818067
Faktúra
-
Číslo faktúry5743818067
-
Popis plneniatelefón
-
Cena9,94 EUR
-
Dátum doručenia18.8.2023
-
Dátum splatnosti24.8.2023
-
Dátum úhrady18.8.2023
-
Dátum vystavenia10.8.2023
-
Dátum zverejnenia18.8.2023
-
OdberateľObec Reľov
-
IČO00326496
-
DIČ2020697272
-
AdresaReľov č. 19, 059 04
-
Telefón052/4181121, 4181122
-
E-mailobecrelov@compnet.sk
-
Webwww.relov.sk
-
DodávateľOrange Slovensko, a.s., Bratislava
-
IČO356 97 270
-
DIČ2020310578
-
Adresaul. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
-
Telefón0905905905
-
E-mail
-
Web


