Obsah
Detail faktúryč.: 5476599278
Faktúra
-
Číslo faktúry5476599278
-
Popis plneniamobil
-
Cena28,10 EUR Dvadsaťosem € 10/100
-
Dátum doručenia12.10.2018
-
Dátum splatnosti24.10.2018
-
Dátum úhrady12.10.2018
-
Dátum vystavenia10.10.2018
-
Dátum zverejnenia12.10.2018
-
OdberateľObec Reľov
-
IČO00326496
-
DIČ2020697272
-
AdresaReľov č. 19, 059 04
-
Telefón052/4181121, 4181122
-
E-mailobecrelov@compnet.sk
-
Webwww.relov.sk
-
DodávateľOrange Slovensko, a.s., Bratislava
-
IČO356 97 270
-
DIČ2020310578
-
Adresaul. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
-
Telefón0905905905
-
E-mail
-
Web


