Obsah
Detail faktúryč.: 5401201787
Faktúra
- Číslo faktúry5401201787
- Popis plneniatelefón - mobil
- Cena11,02 EUR Jedenásť € 02/100
- Dátum doručenia11.5.2017
- Dátum splatnosti24.5.2017
- Dátum úhrady11.5.2017
- Dátum vystavenia10.5.2017
- Dátum zverejnenia11.5.2017
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľOrange Slovensko, a.s., Bratislava
- IČO356 97 270
- DIČ2020310578
- Adresaul. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
- Telefón0905905905
- E-mail
- Web