Obsah
Detail faktúryč.: 521189113
Faktúra
-
Číslo faktúry521189113
-
Popis plneniavoda
-
Cena24,74 EUR Dvadsaťštyri € 74/100
-
Dátum doručenia10.1.2022
-
Dátum splatnosti20.1.2022
-
Dátum úhrady10.1.2022
-
Dátum vystavenia30.12.2021
-
Dátum zverejnenia10.1.2022
-
OdberateľObec Reľov
-
IČO00326496
-
DIČ2020697272
-
AdresaReľov č. 19, 059 04
-
Telefón052/4181121, 4181122
-
E-mailobecrelov@compnet.sk
-
Webwww.relov.sk
-
DodávateľPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad
-
IČO36500968
-
DIČ2021918459
-
Adresaul.Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


