Obsah
Detail faktúryč.: 260200223
Faktúra
-
Číslo faktúry260200223
-
Popis plneniasw-programy - služby podľa zmluvy o poskytnutí služieb a Licenčnej zmluvy za rok 2026
-
Cena821,00 EUR
-
Dátum doručenia17.3.2026
-
Dátum splatnosti27.3.2026
-
Dátum úhrady17.3.2026
-
Dátum vystavenia9.3.2026
-
Dátum zverejnenia17.3.2026
-
OdberateľObec Reľov
-
IČO00326496
-
DIČ2020697272
-
AdresaReľov č. 19, 059 04
-
Telefón052/4181121, 4181122
-
E-mailobecrelov@compnet.sk
-
Webwww.relov.sk
-
DodávateľRemek, s.r.o., Nitra
-
IČO36535605
-
DIČ2020152475
-
AdresaNálepkova č. 2, 949 01 Nitra
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


