Obsah
Detail faktúryč.: 2000371
Faktúra
-
Číslo faktúry2000371
-
Popis plneniaservisná oprava a čistenie ČOV 1, ČOV 3, ČOV 8 v dňoch 24.9., 30.9., 15.10. a 21.10.2020
-
Cena1 883,78 EUR Jedentisícosemstoosemdesiattri € 78/100
-
Dátum doručenia3.11.2020
-
Dátum splatnosti12.11.2020
-
Dátum úhrady26.11.2020
-
Dátum vystavenia29.10.2020
-
Dátum zverejnenia3.11.2020
-
OdberateľObec Reľov
-
IČO00326496
-
DIČ2020697272
-
AdresaReľov č. 19, 059 04
-
Telefón052/4181121, 4181122
-
E-mailobecrelov@compnet.sk
-
Webwww.relov.sk
-
DodávateľVaK SERVIS, s.r.o., Poprad
-
IČO52110478
-
DIČ2120896580
-
Adresaul. Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


