Obsah

Detail faktúryč.: 1052102035

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1052102035
  • Popis plnenia
    vývoz KO, NO
  • Cena
    329,82 EUR Tristodvadsaťdeväť € 82
  • Dátum doručenia
    14.6.2021
  • Dátum splatnosti
    1.7.2021
  • Dátum úhrady
    16.6.2021
  • Dátum vystavenia
    10.6.2021
  • Dátum zverejnenia
    14.6.2021
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Brantner Poprad, s.r.o,
  • IČO
    36444618
  • DIČ
    2020016988
  • Adresa
    ul. Nová č. 76, 058 01 Poprad
  • Telefón
    052/7767251
  • E-mail
  • Web