Obsah
Detail faktúryč.: 1020232906
Faktúra
-
Číslo faktúry1020232906
-
Popis plneniaMTZ pre DHZO Reľov
-
Cena320,00 EUR
-
Dátum doručenia2.8.2023
-
Dátum splatnosti16.8.2023
-
Dátum úhrady2.8.2023
-
Dátum vystavenia2.8.2023
-
Dátum zverejnenia2.8.2023
-
OdberateľObec Reľov
-
IČO00326496
-
DIČ2020697272
-
AdresaReľov č. 19, 059 04
-
Telefón052/4181121, 4181122
-
E-mailobecrelov@compnet.sk
-
Webwww.relov.sk
-
DodávateľFiresystem, s.r.o., Nižná Korňa
-
IČO44543697
-
DIČ2022746209
-
AdresaNižná Korňa 501, 023 21
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


