Obsah
Detail faktúryč.: 1020180017
Faktúra
-
Číslo faktúry1020180017
-
Popis plneniačlenské na rok 2018
-
Cena70,20 EUR Sedemdesiat € 20/100
-
Dátum doručenia21.3.2018
-
Dátum splatnosti20.3.2018
-
Dátum úhrady22.3.2018
-
Dátum vystavenia13.3.2018
-
Dátum zverejnenia22.3.2018
-
OdberateľObec Reľov
-
IČO00326496
-
DIČ2020697272
-
AdresaReľov č. 19, 059 04
-
Telefón052/4181121, 4181122
-
E-mailobecrelov@compnet.sk
-
Webwww.relov.sk
-
DodávateľTatry - Pieniny LAG, Sp.Stará Ves
-
IČO42085284
-
DIČ2022718346
-
Adresaul. Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


