Obsah
Detail faktúryč.: 1020172817
Faktúra
- Číslo faktúry1020172817
- Číslo objednávky
- Popis plneniaMTZ a OOPP pre DPO Reľov
- Cena3 000,60 EUR tritisíc € 60/100
- Dátum doručenia28.8.2017
- Dátum splatnosti8.9.2017
- Dátum úhrady30.8.2017
- Dátum vystavenia25.8.2017
- Dátum zverejnenia30.8.2017
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľFiresystem, s.r.o., Nižná Korňa
- IČO44543697
- DIČ2022746209
- AdresaNižná Korňa 501, 023 21
- Telefón
- E-mail
- Web